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审计准则和职业道德

小乐剧情 2024-06-27 01:14 659 803条评论
审计准则和职业道德摘要: 内部审计(英语:Internal audit)是一项兼具独立、客观保证和咨询的活动,旨在为一个组织的运作增加价值和改善。内部审计可以帮助一个组织实现其目标,通过系统的、规范的方法来评估和改善风险管理、控制和治理过程的有效性。基于数据和业务流程的分析和评估,内部审计。...
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内部审计(英语:Internal audit)是一项兼具独立、客观保证和咨询的活动,旨在为一个组织的运作增加价值和改善。内部审计可以帮助一个组织实现其目标,通过系统的、规范的方法来评估和改善风险管理、控制和治理过程的有效性。基于数据和业务流程的分析和评估,内部审计。

准则,它们包括: 基本准则1项: 《独立审计基本准则》 具体准则28项: 《独立审计具体准则第1号——会计报表审计》 《独立审计具体准则第2号——审计业务约定书》 《独立审计具体准则第3号——审计计划》 《独立审计具体准则第4号——审计抽样》 《独立审计具体准则第5号——审计证据》 《独立审计具体准则第6号——审计工作底稿》。

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国际内部审计师协会(IIA)为内部审计资格认证的权威机构。其颁布的道德准则及内部审计标准为国际通用的内部审计准则。通过其考试可获得国际认可的注册内部审计师资质。 考试报名可通过国际内部审计协会各个成员国家和地区的内部审计师协会申请,考试语言可以为英语或本地语言。大中华地区有中国内部审计协会,香港分会和台湾内部审计协会。。

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审计、统计、经济)。 取得全科合格证,并从事审计业务工作二年以上的,可以向省级注册会计师协会申请注册。 注册会计师的业务包括审计业务,非审计鉴证业务,税务服务,管理咨询和会计服务等业务。其中,审计业务属于注册会计师的法定业务,非注册会计师不得承办。 审计业务主要包括: 审查企业会计报表,出具审计报告;。

在会计方面,审计是“对一个组织的财务报表进行无偏见的检查和评价”。审计是一种系统的、常规的专业服务。 对财务报表进行审计的目的是对财务报表表达或不表达独立意见。审计师根据公认会计准则(GAAP)和“在所有重大方面”,对财务报表是否公平地反映一个实体的财务状况、经营成果和现金流表示独立意见。审计师还需要确定GAAP是否得到一致遵守。。

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财务审计(英语:financial audit)是为了提供财务报表(信息被核实到给予合理保证的程度)是否按照指定的标准陈述。通常情况下,这些标准是国际会计准则,或当地政策法规-。在提供财务报表是否按照会计准则公平陈述的意见时,审计师收集证据以确定报表是否包含重大错误或其他误报。 是指查核人员在审计。

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审计风险(Audit risk)是一个通常用于财务报表审计的术语。财务报表审计的目的是对“财务报表是否已按照恰当的会计准则编制并在所有重大方面公允反映了被审计者的财务信息”发表意见。审计风险是指审计师发表不恰当审计意见的风险(可能性)。 重大错报风险(Material misstatement。

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审计准则公报由於各国之情形及需求不同,各国之审计准则公报常有差异。常见的财务审计有以下四种: 运作审计(作业审计):检討组织的运作程序及方法以评估其效率及效益。 履行审计(遵行审计):评估组织是否遵守由更高权力机构所订的程序、守则或规条。 财务报表审计。

在审计工作结束时,审计师如果认为尚未更正错报的汇总数可能是重大的,应当考虑通过扩大审计程序的范围或要求管理层调整财务报表以降低审计风险。 中华人民共和国财政部. 中国注册会计师审计准则第1221号——重要性. Wikisource. [2008-05-02]. (原始内容存档于2018-12-12)。

国际会计准则第1号(IAS 1)财务报表的表述是国际会计准则之一,简称:IAS 1,生效始自1998年7月1日,目的是统一按標准化编写财务报表。 IAS 1替代了1994年版的: 《国际会计准则第1号 会计政策的披露》 《国际会计准则第5号 财务报表中应披露的信息》 《国际会计准则第13号 流动资产和流动负债的列报》。

公认审计准则(英语:Generally Accepted Auditing Standards,缩写:GAAS)是一套标准,可据此对审计质量进行判断。有几个组织已经制定了这样的一套准则,这些准则因地区而异。在中国,中国注册会计师审计准则准则由中国注册会计师协会颁布。在美国,此标准由美国注册会计师协会(英语:American。

管理会计准则(英语:Management accounting principles,缩写:MAP)的制定是为了满足内部管理的核心需求,以改善决策支持目标、内部业务流程、资源应用、客户价值以及以最佳方式实现企业目标所需的能力利用。为了这些目的,管理会计原则经常使用的另一个术语是管理成本计算准则。这两个管理会计准则是:。

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国际内部审计师协会(英语:Institute of Internal Auditors,缩写:IIA)是一个倡导、提供教育会议,并为内部审计行业制定标准、指导和认证的组织。 国际注册内部审计师(英语:Certified Internal Auditor,缩写:CIA)是由IIA提供的主要专业认证。。

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审计署统战审计局 审计署外交审计局 审计署政法审计局 审计署教育审计局 审计署科学技术审计局 审计署工信建设审计局 审计署民政社保审计局 审计署资源环境审计局 审计署交通运输审计局 审计署农业水利审计局 审计署贸易审计局 审计署卫生体育审计局 审计署社会管理审计局 审计署经济执法审计局 审计署广电通讯审计局。

中华人民共和国的会计准则由财政部制定,是会计核算的行为标准,其强调对会计行为的规范,以及对原则性问题的限制,相对于会计制度更为宏观。中国的会计准则具有行政法规的性质。中国的会计准则基本采用国际会计准则的原则与理念。目前,中国会计准则有基本准则一项、具体准则三十八项。 (繁体中文)中华民国财务会计及审计准则列表及全文。

准则后续进行了修订。自2014年起,又陆续制定发布了会计准则第39-42号。 另外,与企业会计准则相配套的,还有各准则的应用指南和企业会计准则解释文件。截至2023年11月,会计准则解释已发布至《企业会计准则解释第17号》。 2017年颁布新金融工具准则与新收入准则,2018年颁布新租赁准则。。

国际审计准则(International Standards on Auditing,ISA)是一套国际专业审计標准,规管财务审计的操作。 国际审计准则是由国际会计师联合会发出的。 ISA 200 财务报表审计的目標和一般原则 ISA 210 审计业务约定书条款 ISA 220R 审计工作的质量控制。

22和IAS 38取代;国际会计准则第5号已失效,由准则第1号替代;国际会计准则第6号已失效,由准则第15号替代;国际会计准则第9号被1999年7月1日生效的IAS 38取代;国际会计准则第13号已失效,由准则第1号替代。 2002年欧盟率先同意自2005年起采用国际财务报告准则。

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询证函(英语:Confirmation)是由审计师(或其他鉴证业务执行人)以被审计者的名义向被询证人发出的,用以获取被询证人对于被审计者相关信息或现存状况的声明。按照相关准则的要求,询证函必需由审计师亲自寄发,不可由被审计者代为寄发。被审计者可以帮助填写询证函的内容并提供被询证人的地址等信息,但是审计。

审计报告是指注册会计师按照相应的审计准则的规定,在实施审计工作的基础上对被审计单位财务报表发表审计意见的书面文件。 审计报告分为标准审计报告和非标准审计报告。标准审计报告为无保留意见的审计报告,非标准审计报告包括: 带强调段的无保留意见的审计报告; 保留意见的审计报告; 否定意见的审计报告; 无法表示意见的审计报告。

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作者:小乐剧情本文地址:https://25ys.net/ajgf8gcn.html发布于 2024-06-27 01:14
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